1、跟据公司的业务流程需要设计内控管理框架,建立和完善流程、方法和工具,构建内控体系。
2、负责制定公司内部稽核计划并组织实施,出具检查和分析报告,并督促整改。
3、对各分公司/子公司的业务、合同、文件进行合规性审查和操作风险审查。
4、配合相关部门稽核费用报销、采购付款等事项,
5、协助处理日常核算工作,包括录入凭证、整理档案等;
6、协助进行资产盘点,账目核对以及财务报表编制;
7、完成上级指派的其他支持任务,如税务申报等。
任职要求:
1、本科以上学历,会计、审计相关专业,三年以上内控合规审计经验;
2、有极强的业务思维,能从财务、内控视角对业务流程提出合规、有建设性的要求;
3、精通内控体系建设。